鹰眼预警:远东传动营业收入下降

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月9日,远东传动发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为12.77亿元,同比下降2.34%;归母净利润为1.18亿元,同比增长25.76%;扣非归母净利润为8182.95万元,同比增长48.05%;基本每股收益0.16元/股。

公司自2010年4月上市以来,已经现金分红16次,累计已实施现金分红为11.75亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对远东传动2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为12.77亿元,同比下降2.34%;净利润为1.18亿元,同比增长25.59%;经营活动净现金流为1.08亿元,同比增长247%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为12.8亿元,同比下降2.34%。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 10.74亿 13.07亿 12.77亿
营业收入增速 -46.44% 21.67% -2.34%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降2.34%,净利润同比增长25.59%,营业收入与净利润变动背离。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 10.74亿 13.07亿 12.77亿
净利润(元) 7282.34万 9396.87万 1.18亿
营业收入增速 -46.44% 21.67% -2.34%
净利润增速 -69% 29.04% 25.59%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-2.34%,销售费用同比变动33.59%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 10.74亿 13.07亿 12.77亿
销售费用(元) 4123.07万 3705.17万 1539.27万
营业收入增速 -46.44% 21.67% -2.34%
销售费用增速 -39.89% -10.14% 33.59%

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-2.34%,税金及附加同比变动24.54%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 10.74亿 13.07亿 12.77亿
营业收入增速 -46.44% 21.67% -2.34%
税金及附加增速 -18.54% -2.7% 24.54%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降2.34%,经营活动净现金流同比增长247%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 10.74亿 13.07亿 12.77亿
经营活动净现金流(元) 3.54亿 3121.47万 1.08亿
营业收入增速 -46.44% 21.67% -2.34%
经营活动净现金流增速 6.08% -91.18% 247%

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.918低于1,盈利质量较弱。

项目 20221231 20231231 20241231
经营活动净现金流(元) 3.54亿 3121.47万 1.08亿
净利润(元) 7282.34万 9396.87万 1.18亿
经营活动净现金流/净利润 4.86 0.33 0.92

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为23.13%,同比增长11.1%;净利率为9.25%,同比增长28.6%;净资产收益率(加权)为3.32%,同比增长25.28%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为23.13%,同比大幅增长11.1%。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 24% 22.77% 23.13%
销售毛利率增速 -7.7% -5.13% 11.1%

• 销售毛利率增长,存货周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期22.77%增长至23.13%,存货周转率由去年同期2.1次下降至1.96次。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 24% 22.77% 23.13%
存货周转率(次) 1.85 2.1 1.96

• 销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期22.77%增长至23.13%,应收账款周转率由去年同期3.24次下降至3.04次。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 24% 22.77% 23.13%
应收账款周转率(次) 2.77 3.24 3.04

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为3.32%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目 20221231 20231231 20241231
净资产收益率 2.11% 2.65% 3.32%
净资产收益率增速 -69.64% 25.59% 25.28%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为2.91%,三个报告期内平均值低于7%。

项目 20221231 20231231 20241231
投入资本回报率 1.92% 2.39% 2.91%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为15.75%,同比下降4.94%;流动比率为4.71,速动比率为3.82;总债务为6072.46万元,其中短期债务为6072.46万元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为0.2亿元,较期初变动率为199.97%。

项目 20231231
期初应付票据(元) 641.14万
本期应付票据(元) 1923.23万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.04,同比下降6.22%;存货周转率为1.96,同比下降9.15%;总资产周转率为0.27,同比下降5.02%。

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为1.31、1.24、1.2,持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 10.74亿 13.07亿 12.77亿
固定资产(元) 8.22亿 10.53亿 10.6亿
营业收入/固定资产原值 1.31 1.24 1.2

• 其他非流动资产占比较高。报告期内,其他非流动资产/资产总额比值为12.53%。

项目 20221231 20231231 20241231
其他非流动资产(元) 4895.6万 5.86亿 6.04亿
资产总额(元) 45.54亿 48.11亿 48.18亿
其他非流动资产/资产总额 1.08% 12.19% 12.53%

• 销售费用增速超过20%。报告期内,销售费用为0.2亿元,同比增长33.59%。

项目 20221231 20231231 20241231
销售费用(元) 4123.07万 3705.17万 1539.27万
销售费用增速 -39.89% -10.14% 33.59%

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